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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-17 11:37

你好,計入專項應付款就行了

飯糰兒 追問

2019-10-17 11:50

謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-17 11:54

滿意請給五星好評,謝謝

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相關問題討論
你好,計入專項應付款就行了
2019-10-17 11:37:10
計入固定資產(chǎn)就可以了,借固定資產(chǎn)貸資本公積 按照凈值入賬
2019-12-30 09:03:03
借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 應交稅費-應交增值稅
2020-09-09 17:59:01
你好,很高興為你解答 通過往來科目處理一下即可
2020-11-29 11:55:50
你好;這個沒有專門的模板 制度的; 這個需要你們自己根據(jù)實際來擬定制度的
2022-03-22 10:50:22
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