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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-17 12:19

借:原材料  借:應交稅費-應交增值稅-進項  貸:應付賬款

秀麗的黑貓 追問

2019-10-17 12:26

就是9月做了這個分錄10月要怎么

秀麗的黑貓 追問

2019-10-17 12:29

我們公司的賬期都是三個

文文老師 解答

2019-10-17 12:31

10月,沒有付款,不用賬務處理

秀麗的黑貓 追問

2019-10-17 12:34

那9月暫估入庫的原材料10月還沒收到發(fā)票也沒付款要沖回

文文老師 解答

2019-10-17 12:41

10月還沒收到發(fā)票也沒付款,不要沖回

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相關問題討論
借:原材料 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應付賬款
2019-10-17 12:19:39
你好,同學。 你正常按出售處理,儀器發(fā)票后面不影響。這是附件。
2020-05-15 10:50:09
你好,相當于融資租賃,購入設備直接入固定資產,,購回此設備,一方轉出,一方買入
2018-05-10 12:10:33
你好!借原材料-暫估 貸銀行存款等。
2019-10-18 15:09:23
借庫存商品貸營業(yè)外收入 借銀存貸主營業(yè)務收入,應交稅費 借主營業(yè)務成本貸庫存商品
2020-05-09 19:29:03
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