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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計(jì)師

2019-10-17 14:28

借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸營業(yè)外收入或其他收益

憐幽草 追問

2019-10-17 14:44

就是我這個月的進(jìn)項(xiàng)有多的,然后還有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)抵減15%的部分,這部分加計(jì)抵減留到下月抵扣的稅如何做分錄

徐阿富老師 解答

2019-10-17 14:47

你好,可以按照我這樣做,但是按照規(guī)定,是需要交增值稅時再加計(jì)的,不交不能加計(jì),

憐幽草 追問

2019-10-17 14:52

我要把他計(jì)提出來

憐幽草 追問

2019-10-17 14:57

怎么計(jì)提呀?老師

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:03

你好,你又不用交稅,為啥要計(jì)提?再說和規(guī)定不符,計(jì)提就是按照進(jìn)項(xiàng)稅額*15%啊

憐幽草 追問

2019-10-17 15:07

是不是我如果當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),不用交稅,加計(jì)抵減15%就不享受,申報的時候附表就不用填嗎?

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:09

你好,是的,就是·這樣意思。需要交稅時可以合并一起加計(jì)的

憐幽草 追問

2019-10-17 15:13

好的。謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-10-17 15:14

不客氣,祝你生活愉快,請為我五星評價,謝謝

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你好,一般納稅人有留抵稅額的時候,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2021-04-26 15:10:34
可以不用賬務(wù)處理,余額就是留底稅額
2018-09-28 09:22:06
你好 就是 比如你進(jìn)項(xiàng)稅是100 銷項(xiàng)稅是80 那么對于本月 上期留抵了20 就是留抵稅額 。 你要做結(jié)轉(zhuǎn)。 你是一般納稅人不
2020-08-05 10:11:41
就每個月吧增值稅進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入未交增值稅的,形成未交增值稅的借方余額
2018-05-25 10:41:43
學(xué)員你好,如果你上月沒有做賬務(wù)處理,這個月也不需要調(diào)整的
2021-11-01 21:11:42
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