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我要學會計
于2019-10-17 14:33 發(fā)布 ??933次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2019-10-17 14:49
你好 成本還有工人工資 成本是需要根據料工費一步步計算出來的
我要學會計 追問
2019-10-17 15:02
那請問抵扣成本又怎么看?
答疑蘇老師 解答
2019-10-17 15:09
你好 你有收入了 結轉成本的時候 就計入主營業(yè)務成本了 就抵扣了
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老師好,成本怎么算,除了供應商發(fā)票,還有其他嗎?用什么抵扣成本?如何計算抵扣成本?
答: 你好 成本還有工人工資 成本是需要根據料工費一步步計算出來的
供應商開的發(fā)票沒有單位,發(fā)票可以抵扣嗎?
答: 同學你好 是專票嗎
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
您好,老師,請問上月供應商給開的發(fā)票有誤,我還沒有抵扣,請問我需要怎么處理?
答: 同學,這個你直接把票退給供應商要他們自己紅沖后重新開給你就可以了
17年12月份 供應商給我們開的發(fā)票我們已經抵扣了 現(xiàn)在因貨物不合格 供應商發(fā)票還能沖紅嗎
討論
收到供應商發(fā)票為成品油發(fā)票,但是之前開給客戶發(fā)票,不是成品油。供應商發(fā)票已經抵扣,客戶也付款給我司了??蛻舭l(fā)票估計也抵扣了,兩三個月前的事情了。這種事情如何處理?
老師,供應商發(fā)票給數(shù)量給我們開多了,進項已抵扣,我們申請了發(fā)票紅字信息表,對方已經開完了負數(shù),我收到這張發(fā)票后摘要怎么寫啊?
老師你好,供應商給我們開發(fā)票的時候,開多的發(fā)票,原本要作廢的忘記作廢。現(xiàn)在如何處理?我沒有抵扣,手里也沒有紙質票,只是在發(fā)票勾選平臺查到
老師,本月和供應商已對完帳,發(fā)票有一部分要下個月才開來,請問這個月成本沒發(fā)票這部分要暫估嗎
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
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我要學會計 追問
2019-10-17 15:02
答疑蘇老師 解答
2019-10-17 15:09