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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-17 16:02

你好
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保

鄒老師 解答

2019-10-17 16:08

你好,計提只需要計提單位負擔部分就可以了的

鄒老師 解答

2019-10-17 16:22

你好,個人負擔的社保在計提的工資分錄中體現(xiàn)

鄒老師 解答

2019-10-17 16:35

你好,繳納是會體現(xiàn)個人部分的,分錄 是
借;應付職工薪酬——社保(單位),其他應收款(個人部分),貸;銀行存款

鄒老師 解答

2019-10-17 17:06

你好,是小規(guī)模還是一般納稅人的增值稅?

鄒老師 解答

2019-10-17 17:13

你好,需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的

鄒老師 解答

2019-10-17 17:26

你好,一般納稅人是根據(jù)進項,銷項稅額情況做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

鄒老師 解答

2019-10-17 19:59

你好,繳納增值稅, 借;應交稅費-未交增值稅 , 貸;銀行存款

look 追問

2019-10-17 16:03

只考慮公司承擔的部分……還是連員工承擔的都考慮一下呢

look 追問

2019-10-17 16:19

個人的呢

look 追問

2019-10-17 16:31

不在繳納時體現(xiàn)嗎

look 追問

2019-10-17 17:03

好的,老師……那增值稅繳納要計提嗎

look 追問

2019-10-17 17:03

還是直接繳納

look 追問

2019-10-17 17:07

一般

look 追問

2019-10-17 17:17

不計提要結(jié)轉(zhuǎn)……

look 追問

2019-10-17 19:58

交了之后呢?

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相關問題討論
你好 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
您好 計提的時候 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費, 繳納的時候: 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2022-04-12 16:02:08
社保部分企業(yè)承擔的不是應該是管理費用社保費嗎
2019-07-04 17:11:40
社保個人部分,由公司負責的話應該怎么做呢
2016-12-15 16:45:31
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