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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2019-10-18 08:56

你好,就好比實際付了10元,但發(fā)票金額是10.3元,多出的0.3是稅款,是這樣的吧,如果是這0.3計入營業(yè)外收入。

海之戀 追問

2019-10-18 09:31

不是,他是這樣一個題:銷售員王借支差旅費10。實際用了8,剩余2。增值稅發(fā)票:住宿,餐飲3.18,增值稅0.82。車費4,合計8。賬務處理:借計銷售費用-報銷差旅費7.92。借計應交稅費-應交增值稅-進項稅額0.08。借記庫存現(xiàn)金2。貸記應收賬款-王10。賬務處理時,為什么多出了個進項稅額?如何計算的?

海之戀 追問

2019-10-18 09:34

貸記是其他應收款,不是應收賬款,更正一下。

立紅老師 解答

2019-10-18 09:44

你好,這要看收款方按幾個稅點收的稅,比如按3個稅點收,4/(1+3%)*3%

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你好,賬上不用做進項稅轉出申報的時候做進項稅轉出就可以了,如果你如果你們不抵扣進項稅的話
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你好,餐飲的不能抵扣 車票和機票按9%計算抵扣
2020-03-06 15:30:00
你好,就好比實際付了10元,但發(fā)票金額是10.3元,多出的0.3是稅款,是這樣的吧,如果是這0.3計入營業(yè)外收入。
2019-10-18 08:56:07
你好,可以的
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是不是火車票和飛機票的進項稅
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