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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-11-14 15:09

借管理費用-差旅費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額

大萍 追問

2019-11-14 15:09

直接就記入了,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,進項稅額了?

樸老師 解答

2019-11-14 15:12

嗯,直接計入就可以了

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你好 你這個是做的是什么業(yè)務(wù)的分錄 。 怎么感覺分錄處理的不對?
2021-02-01 15:21:35
您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證抵扣進項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認證入賬,借:應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認證抵扣進項稅 3、進項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
借管理費用-差旅費,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
2019-11-14 15:09:11
你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-10-23 19:36:26
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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