
借:管理費用-辦公費 2564.1 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 435.9 貸:銀行存款 3000,這筆待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)435.9 借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅 -435.9,這樣對嗎
答: 你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額轉(zhuǎn)出 )
購進時:借 在途物質(zhì) 應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)貸 銀行存款發(fā)票認(rèn)證后:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)貸:應(yīng)交稅費(待抵扣進項稅額)這樣做分錄行嗎?
答: 可以的。。。。。。。。。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1、借:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額2、借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額3、最后進項遞減銷售,抵扣增值稅,是這樣一個分錄嗎?
答: 你這個是輔導(dǎo)期嗎,不是就不要用這個待抵扣進項稅額 直接做借進項稅額貸待認(rèn)證進項稅額

