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送心意

樸老師

職稱會計(jì)師

2019-10-18 14:10

那就計(jì)入其他應(yīng)收款里面

喵小姐 追問

2019-10-18 14:11

我先沖減管理費(fèi)用:借:管理費(fèi)用:負(fù)數(shù),借:其他應(yīng)收款-社保,每月抵頂時:借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收-社保,這樣對嗎?

樸老師 解答

2019-10-18 14:27

嗯,是的哦,就是這樣的

喵小姐 追問

2019-10-18 14:32

好的,謝謝老師

樸老師 解答

2019-10-18 14:38

滿意請給五星好評,謝謝

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相關(guān)問題討論
那就計(jì)入其他應(yīng)收款里面
2019-10-18 14:10:30
你好 差額計(jì)入營業(yè)外收支
2019-09-24 14:02:30
你好,跨年了嗎?還是當(dāng)年呢?
2024-03-13 11:05:18
你好 收到代辦費(fèi)的時候,分錄是怎么寫了? 現(xiàn)在退還,原分錄,紅字即可
2019-08-02 06:30:52
先調(diào)整前期計(jì)提金額,這樣會產(chǎn)生“應(yīng)交稅費(fèi)”借方余額。本期計(jì)提貸方余額,借貸自然相抵。
2019-04-12 09:30:49
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