亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-18 14:51

你好同學(xué)
現(xiàn)在支付給他
借:管理費用  貸:銀行存款 (你們找一個200的發(fā)票來抵一下)

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好同學(xué) 現(xiàn)在支付給他 借:管理費用 貸:銀行存款 (你們找一個200的發(fā)票來抵一下)
2019-10-18 14:51:20
不用打收條的。如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018-06-21 16:14:13
借;庫存現(xiàn)金等科目 100貸;其他應(yīng)付款100 借;營業(yè)外支出100 其他應(yīng)付款 100 貸;庫存現(xiàn)金等科目200
2016-07-25 18:25:33
借:利潤分配-未分配利潤 貸:現(xiàn)金
2017-04-11 19:44:13
您好,你可以分類把收到的押金客人和消費的是,和還有支出阿姨買菜和退押金的分門別類的列出來,然后再拉一個余額,每一單收獲之都有相關(guān)憑證的,相關(guān)憑證也都分開夾,對的時候可以你實際手頭的余額和表里的余額是否一致?不一致的話直接一類一類的來對照
2021-05-19 22:11:59
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...