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送心意

王晶老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-10-18 16:00

你好,那到時候在繳納就好了呢

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印花稅稅率表 稅 目 比例稅率 稅 目 比例稅率 1、財產(chǎn)租賃合同 1‰ 5、貨物運輸合同 0.5‰ 2、倉儲保管合同 1‰ 6、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.5‰ 3、加工承攬合同 0.5‰ 7、營業(yè)帳簿中記載資金的帳簿 0.5‰ 4、建設(shè)工程勘察設(shè)計合同 0.5‰ 8、購銷合同 0.3‰ 稅 目 比例稅率 稅 目 定額稅率 9、建筑安裝工程承包合同 0.3‰ 1、權(quán)利許可證照 五元 10、技術(shù)合同 0.3‰ 2、營業(yè)帳簿中的其他帳簿 五元 11、借款合同 0.05‰ 12、財產(chǎn)保險合同 1‰
2016-09-20 09:22:49
你好,那到時候在繳納就好了呢
2019-10-18 16:00:00
賬本現(xiàn)在不用貼印花稅票了,5.1后新增的實收資本按增加的金額乘以萬分之2.5的稅率繳納印花稅,購銷合同還是繼續(xù)要繳納印花稅
2018-06-13 09:42:57
你好,需要看單位印花稅應(yīng)稅行為發(fā)生情況 如果有購銷合同,就需要繳納購銷合同印花稅 如果有收到股東投資款,需要繳納實收資本印花稅?
2021-07-29 16:02:05
你好,實收資本是資金賬簿印花稅
2019-03-03 16:00:47
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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