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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2019-10-18 21:19

你好同學(xué),借**資產(chǎn) 貸:**負(fù)債 未分配利潤 
這樣做同學(xué),資產(chǎn)可以在貸,就是調(diào)減

yokii 追問

2019-10-18 21:22

那老師請問。已經(jīng)開始建賬了,然后有裝修費要分?jǐn)?。并且已?jīng)過了兩年,還有三年要分?jǐn)???颇吭趺醋瞿兀?/p>

何江何老師 解答

2019-10-18 21:53

這個是你按三年的時間直接攤就好了同學(xué),入賬就是凈值

yokii 追問

2019-10-18 23:32

可是這個數(shù)期初沒有錄入,我現(xiàn)在要攤銷,科目怎么做呢?

何江何老師 解答

2019-10-19 08:55

你好同學(xué)
攤銷一般是你先錄入再攤
借口:**資產(chǎn) 貸:未分配利潤
這樣調(diào)增

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你好同學(xué),借**資產(chǎn) 貸:**負(fù)債 未分配利潤 這樣做同學(xué),資產(chǎn)可以在貸,就是調(diào)減
2019-10-18 21:19:14
你好,與100503對應(yīng)的借方科目是?
2018-03-25 13:20:40
實際存了多少,你做了多少
2019-05-14 14:57:37
這個需要查明原因的,按照正確調(diào)整過來即可
2018-06-29 11:46:54
對,沒有跨年,就先做一個相反的分錄,再做一個正確的分錄即可。
2016-01-16 08:51:25
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