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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-10-19 08:38

您好
根據(jù)單位的利潤總額*適用所得稅稅率

D⊙ 追問

2019-10-19 08:39

稅率是多少呢

bamboo老師 解答

2019-10-19 08:42

正常所得稅稅率25%    符合條件按下面方式計算
對小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

D⊙ 追問

2019-10-19 08:43

不超過100萬的就是按5%是吧

bamboo老師 解答

2019-10-19 08:44

對的 不超過100萬的就是按5%

D⊙ 追問

2019-10-19 08:45

企業(yè)所得稅季度申報只是預(yù)繳嗎?如果后期有虧損是不是會退呢

bamboo老師 解答

2019-10-19 08:47

是的  企業(yè)所得稅季度申報只是預(yù)繳  年度終了匯算清繳后發(fā)現(xiàn)多交了 可以申請退稅

D⊙ 追問

2019-10-19 08:48

退稅是按照年度的利潤總額,如果年度利潤總額是負的就會退稅是吧

bamboo老師 解答

2019-10-19 08:49

如果您利潤總額低于您繳納所得稅時候的利潤總額 也會退的

D⊙ 追問

2019-10-19 09:01

這個是要繳納多少稅款

bamboo老師 解答

2019-10-19 09:08

您A201030表第一行有沒有數(shù)據(jù)

D⊙ 追問

2019-10-19 09:17

沒有數(shù)據(jù),這個是不是要繳納4萬的稅款

bamboo老師 解答

2019-10-19 09:21

利潤總額是816833.6  按照您表上 要繳納所得稅204208.4

D⊙ 追問

2019-10-19 09:22

不是按照5%繳納嗎

bamboo老師 解答

2019-10-19 09:22

您表A201030表第一行有沒有數(shù)據(jù)  是不是不符合小微企業(yè)標準

D⊙ 追問

2019-10-19 09:23

是屬于小微企業(yè)

bamboo老師 解答

2019-10-19 09:24

那您符合條件的話  A201030表第一行肯定有數(shù)據(jù)

D⊙ 追問

2019-10-19 09:25

這個表的數(shù)據(jù)是自動生成的吧

bamboo老師 解答

2019-10-19 09:26

對的 符合條件的話 系統(tǒng)自動就帶入數(shù)據(jù)了  然后主表12欄也會有對應(yīng)的

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您好 根據(jù)單位的利潤總額*適用所得稅稅率
2019-10-19 08:38:32
你好。。所得稅等于應(yīng)納稅所得額乘以稅率。
2022-06-14 15:37:11
企業(yè)所得稅基本計算公式為:   應(yīng)納所得稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-減免稅額-抵免稅額   應(yīng)納稅所得額=收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除-允許彌補的以前年度虧損 基本稅率25%,小型微利企業(yè)20%
2022-03-22 11:22:54
你這個是會算清繳的,還是季度申報的呢?
2022-05-20 15:01:23
你好 查賬征收是利潤總額*所得稅率計提。
2019-04-02 13:19:50
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