
老師,前幾月做了筆付貨款,借:預(yù)付**單位 貸:銀行存款。今天發(fā)現(xiàn)把單位寫錯(cuò)成了另一家,我想要調(diào)整,可以是借預(yù)付**(實(shí)際正確的)單位,貸:預(yù)付帳款**單位嗎
答: 你好 ,嗯嗯,嗯嗯,可以的呢,可以
老師,公司由在未辦證之前有一筆應(yīng)付帳款14萬元,辦證后在建帳時(shí)沒有將這筆款未列入在應(yīng)付帳款期初數(shù)據(jù)中,幾個(gè)月后這筆14萬的款又通過公司銀行存款公戶支付,會(huì)計(jì)將這筆付14萬付款做為預(yù)付帳款,借:預(yù)付帳款,貸:銀行存款,但事實(shí)不是這樣的,現(xiàn)在這筆款該怎樣調(diào)整?
答: 您好!您為什么會(huì)有這筆呢?肯定是有什么業(yè)務(wù)發(fā)生才有的呃,補(bǔ)充計(jì)入這筆業(yè)務(wù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師 麻煩問下上月預(yù)付半年房租 當(dāng)時(shí)借預(yù)付賬款 貸銀行存款 這個(gè)月收到的是專票 我怎么調(diào)整憑證
答: 你好,將稅額部分從預(yù)付賬款中調(diào)出來 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn) 貸,預(yù)付賬款 然后按月將余下的預(yù)付賬款攤銷入管理費(fèi)用 每月攤銷時(shí) 借,管理費(fèi)用等 貸,預(yù)付賬款


廖佳 追問
2019-10-19 10:57
廖佳 追問
2019-10-19 10:58
廖佳 追問
2019-10-19 11:00
王晶老師 解答
2019-10-19 11:07