
個體戶,2018年之前有業(yè)務(wù)發(fā)生尚未做賬,2019年開始建賬,但是之后付款發(fā)現(xiàn)期初有應(yīng)付賬款沒有錄入,應(yīng)該怎么調(diào)整
答: 你好,同學(xué)。 借,以前年度損益調(diào)整 貸,應(yīng)付賬款 借,未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整
老師,請問年初錄期初數(shù)據(jù)的時候,應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款錄到了應(yīng)付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整啊
答: 您好,做紅字沖掉,同時增加暫估戶
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
付的定金做賬的時候放在了其他應(yīng)付款,怎么調(diào)整過來
答: 您好 請問付款的時候分錄怎么寫的


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2019-10-19 18:05
陳詩晗老師 解答
2019-10-19 18:10
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2019-10-19 18:10
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2019-10-19 18:11
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2019-10-19 18:22
陳詩晗老師 解答
2019-10-19 18:45
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2019-10-19 18:46
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2019-10-19 18:50
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2019-10-19 18:52
陳詩晗老師 解答
2019-10-19 19:09
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2019-10-20 09:21
陳詩晗老師 解答
2019-10-20 10:09
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2019-10-20 10:09
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2019-10-20 10:17
陳詩晗老師 解答
2019-10-20 11:14