
老師 暫估在建工程預轉固 借:在建工程 貸:應付賬款(暫估) 收到發(fā)票后 借:在建工程(紅字) 貸:應付賬款(暫估) 借:在建工程 應交稅費 貸:應付賬款 最后轉固后在建工程是負數(shù)是什么原因?負數(shù)其實就是稅費,因為做暫估時是不含稅的,應該怎么處理?學堂用戶cg7vsf于 2019-10-20 23:18 發(fā)布
答: 您好 請問您可以帶入數(shù)據(jù)寫一下么
老師 暫估在建工程預轉固 借:在建工程 貸:應付賬款(暫估) 收到發(fā)票后 借:在建工程(紅字) 貸:應付賬款(暫估) 借:在建工程 應交稅費 貸:應付賬款 最后轉固后在建工程是負數(shù)是什么原因?負數(shù)其實就是稅費,因為做暫估時是不含稅的,應該怎么處理?
答: 你轉的時候是按哪個金額轉的? 暫估還是后面的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
款已付,貨已到,發(fā)票次年對方才開出 在不做出入庫單的情況下可以這樣做嗎?當月分錄 借: 預付賬款-XXXX(含稅金額) 貸: 銀行存款-中國銀行(含稅金額) 借 :在建工程-廠房 (不含稅金額)貸: 預付賬款-XXXX(不含稅金額)次年收到發(fā)票借:原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸:在建工程-廠房 預付賬款-XXXXX
答: 你好你這里材料最終是計入在建工程 你這里處理不太對

