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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-10-21 10:11

購買當期期末

1.將子公司的賬面價值調整為公允價值(假定:存貨、固定資產、無形資產、預計負債評估公允價值大于賬面價值,應收賬款評估公允價值小于賬面價值)

借:存貨

固定資產、無形資產

遞延所得稅資產

貸:應收賬款

預計負債

遞延所得稅負債

資本公積

2.存貨已經全部對外銷售、應收賬款按照評估減值的金額收回、預計負債實際支付、補提固定資產折舊、無形資產攤銷

借:營業(yè)成本

應收賬款

預計負債

管理費用

貸:存貨

資產減值損失

營業(yè)外支出

固定資產、無形資產

借:遞延所得稅負債

貸:遞延所得稅資產

所得稅費用

3.成本法轉為權益法

借:長期股權投資

貸:投資收益

借:長期股權投資

貸:其他綜合收益

借:投資收益

貸:長期股權投資

4.子公司所有者權益與母公司長期股權投資抵銷處理

借:股本

資本公積【購買日+評估增值+本年增加額】

盈余公積【購買日+本年計提】

未分配利潤【購買日+調整后凈利潤-本年提取盈余公積-股利等】

商譽

貸:長期股權投資【按權益法調整后金額】

少數股東權益

5.抵銷投資收益

借:投資收益

少數股東損益

未分配利潤——年初【購買日】

貸:提取盈余公積

對所有者(或股東)的分配

未分配利潤——年末

6.內部交易存貨

借:營業(yè)收入

貸:營業(yè)成本【差額】

存貨【未實現內部銷售利潤】

借:存貨—存貨跌價準備

貸:資產減值損失

借:遞延所得稅資產

貸:所得稅費用

7.內部交易固定資產(固定資產為出售方存貨)

借:營業(yè)收入

貸:營業(yè)成本

固定資產--原價

借:固定資產—累計折舊

貸:管理費用

借:遞延所得稅資產

貸:所得稅費用

8.內部交易無形資產

借:資產處置收益

貸:無形資產

借:無形資產—累計攤銷

貸:管理費用

借:遞延所得稅資產

貸:所得稅費用

9.內部交易形成的應收款項的處理

借:應付票據及應付賬款【含增值稅】

貸:應收票據及應收賬款

借:應收票據及應收賬款—壞賬準備

貸:信用減值損失

借:所得稅費用

貸:遞延所得稅資產

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購買當期期末 1.將子公司的賬面價值調整為公允價值(假定:存貨、固定資產、無形資產、預計負債評估公允價值大于賬面價值,應收賬款評估公允價值小于賬面價值) 借:存貨 固定資產、無形資產 遞延所得稅資產 貸:應收賬款 預計負債 遞延所得稅負債 資本公積 2.存貨已經全部對外銷售、應收賬款按照評估減值的金額收回、預計負債實際支付、補提固定資產折舊、無形資產攤銷 借:營業(yè)成本 應收賬款 預計負債 管理費用 貸:存貨 資產減值損失 營業(yè)外支出 固定資產、無形資產 借:遞延所得稅負債 貸:遞延所得稅資產 所得稅費用 3.成本法轉為權益法 借:長期股權投資 貸:投資收益 借:長期股權投資 貸:其他綜合收益 借:投資收益 貸:長期股權投資 4.子公司所有者權益與母公司長期股權投資抵銷處理 借:股本 資本公積【購買日+評估增值+本年增加額】 盈余公積【購買日+本年計提】 未分配利潤【購買日+調整后凈利潤-本年提取盈余公積-股利等】 商譽 貸:長期股權投資【按權益法調整后金額】 少數股東權益 5.抵銷投資收益 借:投資收益 少數股東損益 未分配利潤——年初【購買日】 貸:提取盈余公積 對所有者(或股東)的分配 未分配利潤——年末 6.內部交易存貨 借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本【差額】 存貨【未實現內部銷售利潤】 借:存貨—存貨跌價準備 貸:資產減值損失 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 7.內部交易固定資產(固定資產為出售方存貨) 借:營業(yè)收入 貸:營業(yè)成本 固定資產--原價 借:固定資產—累計折舊 貸:管理費用 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 8.內部交易無形資產 借:資產處置收益 貸:無形資產 借:無形資產—累計攤銷 貸:管理費用 借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用 9.內部交易形成的應收款項的處理 借:應付票據及應付賬款【含增值稅】 貸:應收票據及應收賬款 借:應收票據及應收賬款—壞賬準備 貸:信用減值損失 借:所得稅費用 貸:遞延所得稅資產
2019-10-21 10:11:54
請您稍等,我來看一下題目
2020-05-06 14:38:47
您好,您的題目不完整,麻煩您再描述完整,以方便老師理解和解答,謝謝。
2020-07-19 16:54:27
是的,銷售利得是用賣價減去固定資產當月賬面價值。你還有其他問題嗎?
2023-03-10 12:19:25
你好!一般要有評估報告和發(fā)票
2019-09-20 10:23:46
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