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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-21 14:26

你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,是專票還是普票。

花小小 追問

2019-10-21 14:31

我們是一般納稅人,是普票?

月月老師 解答

2019-10-21 14:32

你好
借:原材料
貸:應(yīng)付賬款(或者付款就是銀行存款)

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同學(xué)您好! 購買原材料時,若原材料和運費分開發(fā)票,會計分錄應(yīng)分別處理。原材料費用記入“原材料”科目,運費記入相關(guān)成本或費用科目,而非與原材料合并記入“應(yīng)付賬款-原材料”。正確的分錄應(yīng)為:借:原材料、運費;貸:應(yīng)付賬款-原材料、銀行存款/應(yīng)付賬款-運費。
2024-03-16 16:10:32
收到發(fā)票的時候,借原材料 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款,負(fù)數(shù) 然后再按發(fā)票金額入賬就可以了
2018-11-05 11:10:55
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人,是專票還是普票。
2019-10-21 14:26:30
你好!是的,可以這樣。其實你這種老師建議直接把發(fā)票貼到暫估就好了。
2018-12-14 14:50:26
你好 收到發(fā)票沖原材料暫估分錄 借:原材料 負(fù)數(shù)貸:應(yīng)付賬款-暫估 負(fù)數(shù) 然后做 借原材料 進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款這樣就行了 。你看下原材料成本和之前暫估的是否有差異金額
2019-09-27 12:23:55
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