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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2019-10-21 14:56

您好,需要增加 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

翎翎 追問

2019-10-21 15:11

我增加了,分錄怎么做呀

小黎老師 解答

2019-10-21 15:15

您好,你這個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)?shù)鼐筒灰D(zhuǎn)入未交增值稅就可以了

翎翎 追問

2019-10-21 16:31

哎呀,我上面不是寫了,是以前會計做的么,我只是想咨詢下這個怎么做分錄
,你直接告訴我就行啦

小黎老師 解答

2019-10-21 16:33

您好,借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額

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按這個截圖這個做,這個截圖做,
2021-02-26 15:53:43
學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20
你好,您看下這個內(nèi)容 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn)) 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09
您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
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