你好,請問下,原來會計月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),可是進(jìn)項(xiàng)中有未做抵扣的,能將它們分開,分錄要怎么做
翎翎
于2019-10-21 14:54 發(fā)布 ??849次瀏覽
- 送心意
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-10-21 14:56
您好,需要增加 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
相關(guān)問題討論

按這個截圖這個做,這個截圖做,
2021-02-26 15:53:43

學(xué)員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28

你這個第一個分錄做反了吧
2019-10-27 22:28:20

你好,您看下這個內(nèi)容
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(進(jìn))
貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2020-06-16 15:18:09

您好,不對的,應(yīng)該是借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅余額,15002.52,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,15002.52
2018-05-07 19:17:20
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
獲取全部相關(guān)問題信息
翎翎 追問
2019-10-21 15:11
小黎老師 解答
2019-10-21 15:15
翎翎 追問
2019-10-21 16:31
小黎老師 解答
2019-10-21 16:33