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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2019-10-21 15:18

你的稅款以申報系統(tǒng)為準。如果是增值稅是因為你開票時是小額,多次后形成差額所致。這種情況不需要做調賬。

薛不憂 追問

2019-10-21 15:36

那我銀行余額對不上啊

姜老師 解答

2019-10-21 15:40

怎么對不上?沒太明白你的意思。

薛不憂 追問

2019-10-21 15:56

表述錯誤,不好意思。我的意思是假設我賬上應交稅費-應交增值稅100
納稅審報表100.01元    我繳納的時候肯定是銀行代扣100.01啊    我繳納的時候分錄:借  應交稅費-應交增值稅  100.01
       貸  銀存款100.01
這時候應交稅費就會出現(xiàn)負數(shù)了啊。

姜老師 解答

2019-10-21 16:00

根據(jù)差額補做增值稅賬務處理,借:營業(yè)外支出   貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額。然后再將者1分錢轉到應交稅費-未交增值稅。

薛不憂 追問

2019-10-21 16:14

好的

姜老師 解答

2019-10-21 16:15

祝你工作順利!生活快樂!

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的,要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
你好,能把這個表格發(fā)個圖片?
2017-07-20 17:49:49
還有附列資料表「二」,進項抵扣明細表要填。
2019-02-21 08:40:12
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
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