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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-10-21 15:20

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

優(yōu)秀的天空 追問

2019-10-21 15:33

老師您好,去年別的企業(yè)給我們開的專用發(fā)票,我走的管理費用,然后今年給我們開具了紅字發(fā)票,所以進項稅額轉(zhuǎn)出,還是這么做賬嗎?

月月老師 解答

2019-10-21 15:37

你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅金—增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)
借:以前年度損益調(diào)整 負數(shù)
貸:銀行存款 負數(shù)(紅票的處理)(或者是應付賬款 負數(shù))
借:利潤分配—未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整

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相關問題討論
同學你好 這個可以的
2022-09-19 16:26:52
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
同學你好,月底結轉(zhuǎn)借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應交稅費-應交增值稅-進項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
你好,對的~業(yè)務招待費的進項稅額及轉(zhuǎn)出是這樣做的
2019-01-05 16:33:21
你好,前面部分對的,后面部分是月底全部進項銷項做好再轉(zhuǎn)的
2018-08-30 19:51:23
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