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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-10-21 16:16

你是怎么賬務處理的

Zyy 追問

2019-10-21 16:18

借:應交稅費—所得稅,貸:銀行存款。應該是借增值稅

辜老師 解答

2019-10-21 16:27

那你調整就可以,借:應交稅費—未交增值稅  貸:應交稅費—所得稅

Zyy 追問

2019-10-21 16:29

好的,謝謝老師

Zyy 追問

2019-10-21 16:30

關于這筆調賬,月末還需要做什么嗎

辜老師 解答

2019-10-21 16:32

不需要的,不涉及其他的

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相關問題討論
你是怎么賬務處理的
2019-10-21 16:16:44
同學你好 42萬是沒有發(fā)票的嗎
2021-07-07 17:57:24
您好 借:原材料或成本 貸:應交稅費-應增值稅進項
2023-07-10 21:01:05
你好,按實際交納的調整一下。
2019-01-08 16:47:55
你好 尾差造成的 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
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