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送心意

辜老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2019-10-21 16:16

你是怎么賬務(wù)處理的

Zyy 追問

2019-10-21 16:18

借:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅,貸:銀行存款。應(yīng)該是借增值稅

辜老師 解答

2019-10-21 16:27

那你調(diào)整就可以,借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  貸:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅

Zyy 追問

2019-10-21 16:29

好的,謝謝老師

Zyy 追問

2019-10-21 16:30

關(guān)于這筆調(diào)賬,月末還需要做什么嗎

辜老師 解答

2019-10-21 16:32

不需要的,不涉及其他的

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相關(guān)問題討論
你是怎么賬務(wù)處理的
2019-10-21 16:16:44
同學(xué)你好 42萬是沒有發(fā)票的嗎
2021-07-07 17:57:24
您好 借:原材料或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023-07-10 21:01:05
你好,按實(shí)際交納的調(diào)整一下。
2019-01-08 16:47:55
你好 尾差造成的 把差額記在營業(yè)外收支科目
2019-12-13 18:07:51
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