我返利500現(xiàn)金給客戶,我作為銷售費(fèi)用處理。廠家下 問
沒有虧呀,總體500就是代收代付 答
老師,選項A若實際支付利息其中利率是高于銀行利率 問
你好,那就是實際支付與按銀行利率計算利息較低金額扣除 答
公司為一般納稅人,會采購農(nóng)產(chǎn)品,如蔬菜、雞蛋這些 問
你沒法取得進(jìn)項,直接開免稅普票就行。不抵扣進(jìn)項 答
付給供應(yīng)商的貨款為什么只能做應(yīng)付賬款,不做費(fèi)用, 問
你好,這個是看情況的。第一步先確認(rèn)庫存商品和應(yīng)付。 比如借庫存商品,貸應(yīng)付賬款 然后庫存商品賣出去,可以計入主營業(yè)務(wù)成本 庫存商品用來交際,可以計入銷售費(fèi)用等 答
請問一下公司用知識產(chǎn)權(quán)對外投資,屬于技術(shù)成果,符 問
借:無形資產(chǎn) 貸:實收資本 答

本月合計就寫把本月的加起來嗎?本月合計要不要加上月轉(zhuǎn)入、
答: 本月合計就是當(dāng)月數(shù)據(jù)合計,不用加上個月的
老師好,暫估原料入庫100斤,單價10元,合計1000元,直接領(lǐng)料轉(zhuǎn)入成本了,幾個月后,沖銷暫估時,入庫100斤,單價才9元,合計900元。怎么調(diào)整?
答: 你好,同學(xué),首先是將之前的暫估分錄沖紅,再按發(fā)票金額入賬
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想問一下暫估的商品有一部分已經(jīng)賣出的 我月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是直接轉(zhuǎn)賣出的那部分是嗎 暫估的商品是價稅合計入賬嗎 那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候是不是也是價稅合計結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好 1 直接轉(zhuǎn)賣出的那部分 2不含稅金額 3按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本 后面回來發(fā)票先紅沖暫估的 再按發(fā)票金額做正常的金額 分錄
企業(yè)購入一臺設(shè)備價款合計100000元,其中通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付92000元,剩余款項以現(xiàn)金補(bǔ)付
您好,老師,咨詢一下,在合作社會計制度里,對于收到財政補(bǔ)助資金要記入專項資金里,在使用的過程中,什么情況要轉(zhuǎn)到專項基金里去,什么情況不轉(zhuǎn)入專項基金里?謝謝,老師。
收入月末結(jié)轉(zhuǎn)后做本月合計時,只是合計當(dāng)月發(fā)生額,還是連同結(jié)轉(zhuǎn)額一起合計?

