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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-21 19:39

您好
借:固定資產(chǎn) 50000+2300=52300
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額  8500
貸:銀行存款 52300+8500=60800
借:在建工程 70000+1600=71600
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900
貸:銀行存款 70000+11900+1600=83500
借:在建工程 950
貸:銀行存款 950

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 19:45

(3)1月26日,甲公司對(duì)車間使用的固定資產(chǎn)進(jìn)行日常修理,用銀行存款支付修理費(fèi)用480

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 19:47

(4)1月28日甲公司對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,結(jié)果是:盤盈一臺(tái)機(jī)器,市場(chǎng)價(jià)8000,估計(jì)折舊3000,盤虧一臺(tái)設(shè)備,原始價(jià)值5000,已計(jì)提折舊2000

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 19:48

麻煩老師了,我真的一點(diǎn)都不會(huì)

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:51

借:制造費(fèi)用 480
貸:銀行存款 480
借:固定資產(chǎn) 5000
貸:以前年度損益調(diào)整 5000
借:以前年度損益調(diào)整 5000
貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 5000
借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000
累計(jì)折舊 2000
貸:固定資產(chǎn) 3000
借:營(yíng)業(yè)外支出 3000
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3000

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 19:53

老師

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 19:53

我看不懂

bamboo老師 解答

2019-10-21 19:55

您可以看下下面圖片

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:00

哦哦,我懂了,謝謝老師

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:00

老師,這個(gè)圖片又咋做啊

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:01

您這是自己學(xué)習(xí)么?可以自己嘗試寫分錄 發(fā)給我看 然后我給您說對(duì)錯(cuò)
如果都是我給您寫的話  您后面還是不會(huì)啊

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:03

好的,老師,我試試

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:03

嗯 這個(gè)比較簡(jiǎn)單 您寫好了我給您看

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:09

老師,這樣對(duì)嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:09

這樣寫分錄正確的

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:25

老師,這道題做到這兒我就不會(huì)了

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:27

明天給您做可以么 這會(huì)手邊么有計(jì)算器

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:28

老師你不用給我做,你給我說說后面的思路就好了,我去琢磨琢磨

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:31

現(xiàn)在您有固定資產(chǎn)入賬成本了 然后計(jì)算月折舊額 2016年12月計(jì)提折舊后 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值跟可回收金額相比
如果賬面價(jià)值大于可回收金額要計(jì)提減值準(zhǔn)備
計(jì)提減值準(zhǔn)備后然后再按新的年限跟預(yù)計(jì)凈殘值計(jì)提折舊

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:33

好的,謝謝老師!我去鉆研鉆研,您真好!

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:34

不客氣哈  有疑問您再來

學(xué)堂用戶_ph371440 追問

2019-10-21 20:43

這樣對(duì)嗎,老師!

bamboo老師 解答

2019-10-21 20:44

折舊金額不對(duì) 您計(jì)提的一年的 2016年沒有一年

上傳圖片 ?
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您好 借:固定資產(chǎn) 50000+2300=52300 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 8500 貸:銀行存款 52300+8500=60800 借:在建工程 70000+1600=71600 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 11900 貸:銀行存款 70000+11900+1600=83500 借:在建工程 950 貸:銀行存款 950
2019-10-21 19:39:39
對(duì)于汽車保險(xiǎn)費(fèi),一般來說是不能開增值稅專用發(fā)票的。因?yàn)樵鲋刀悓S冒l(fā)票是一種特殊的票據(jù),其開具標(biāo)準(zhǔn)要求必須為實(shí)物貨物買賣或者服務(wù)提供行為為前提,而汽車保險(xiǎn)費(fèi)作為非實(shí)物貨物,雖然使用者可以從其中獲得一定的保障,但卻不能滿足增值稅專用發(fā)票的開具標(biāo)準(zhǔn),所以不能開增值稅專用發(fā)票。 此外,為了提升汽車保險(xiǎn)費(fèi)的可追溯性,可以在支付時(shí)向保險(xiǎn)公司索要正規(guī)的發(fā)票。這種普通發(fā)票和增值稅發(fā)票有所不同,它們是用來證明支付行為及數(shù)額的,但不能作為稅收憑證。 總而言之,汽車保險(xiǎn)費(fèi)一般不能開增值稅專用發(fā)票,但支付時(shí)可以索要普通發(fā)票以便證明費(fèi)用的支付情況。 拓展知識(shí):增值稅專用發(fā)票是指根據(jù)國(guó)家稅收法規(guī)頒布的《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》,根據(jù)實(shí)際開展的經(jīng)濟(jì)活動(dòng),由增值稅一般納稅人憑據(jù)實(shí)際發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)開具的特殊票據(jù)。主要是一種稅務(wù)票據(jù),可作為納稅申報(bào)及稅收征收等稅務(wù)管理活動(dòng)的依據(jù)。
2023-02-25 14:10:16
您好!需要抵扣的都計(jì)入這個(gè)科目。不能抵扣的可以計(jì)入相關(guān)費(fèi)用或者成本。
2016-07-20 17:27:13
您好 請(qǐng)問是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)么
2024-01-13 11:58:37
你好,改為增值稅專用發(fā)票或普通發(fā)票
2016-10-31 10:11:46
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