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于2019-10-22 21:32 發(fā)布 ??1243次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-22 21:36
借轉(zhuǎn)出未交增值稅13000銷項26000貸進項39000都是三級科目
菇?jīng)? 追問
2019-10-22 22:17
好的,那老師,賬務上是這樣:借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13000(留抵稅額)應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額39000如果下一會計期間銷項大于進項借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(留底稅額)
郭老師 解答
2019-10-22 22:25
第二個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅還有個四級科目留底稅額?
2019-10-22 22:28
不是呢,老師,我的意思是說轉(zhuǎn)出未交增值稅這部分是留底稅額
2019-10-22 22:30
那你第二個分錄不對做這個分錄的意思是結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,是他們沒有余額
2019-10-22 22:36
那老師如果第一個期間是有留底稅額,第二個期間進項不夠,銷項大于進項要怎么處理,賬務上
2019-10-22 22:38
最近翻了下材料,思路理不清楚
2019-10-22 22:40
借轉(zhuǎn)出未交貸進項借銷項貸轉(zhuǎn)出未交借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅
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一般納稅人企業(yè)房地產(chǎn)稅增值稅增值額=銷售收入/1.11%*11%-預交銷售收入*3%-進項稅額
答: 你好!是的。實際本期應交的就是這樣
一般納稅人本月無銷售收入,沒有銷項稅額,但有進項稅額,要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?
答: 這個月末的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規(guī)模月主營業(yè)務收入低于10萬免增值稅一般納稅人,無論銷售額是多少,交納增值稅=銷項減進項?
答: 你好,是的,是這樣的了
一般納稅人的含稅收入226000元,計算其銷售額和銷項稅額,增值稅稅率13%
討論
不好意思,問一下,一般納稅人,應交增值稅是進項與銷項抵扣后的銷售總金額嗎?還是不管進項與銷項,銷售總金額乘于17%,得出的金額再乘于稅負,才是應該繳納的增值稅嗎
某廠為一般納稅人,某年6月銷售商品收到不含稅銷售額2000000元,零售收到含稅銷售額226000元,購進材料買價1000000元,進項稅額130000元,增值稅稅率為13%。該月應繳納增值稅額是多少?
增值稅一般納稅人銷售糧食一批取得不含增值稅銷售額3640000萬增值稅一般納稅人收取包裝費14170計算收拾稅的消項稅額
老師,講增值稅稅負率時,應納增值稅額/不含稅銷售收入,這里老師舉例說(銷售收入-進項稅)*17%/銷售收入,其中銷售收入減進項稅是什么意思?不是應該是銷項稅-可抵扣的進項稅/銷售收入嗎?難道(銷售收入-進項稅)*17%等于應納稅額嗎
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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菇?jīng)? 追問
2019-10-22 22:17
郭老師 解答
2019-10-22 22:25
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2019-10-22 22:28
郭老師 解答
2019-10-22 22:30
菇?jīng)? 追問
2019-10-22 22:36
菇?jīng)? 追問
2019-10-22 22:38
郭老師 解答
2019-10-22 22:40