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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-22 21:36

借轉(zhuǎn)出未交增值稅13000
銷項26000
貸進項39000
都是三級科目

菇?jīng)? 追問

2019-10-22 22:17

好的,那老師,賬務上是這樣:
借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅13000(留抵稅額)
應交稅費-應交增值稅-銷項稅26000
貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額39000
如果下一會計期間銷項大于進項
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額
應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(留底稅額)

郭老師 解答

2019-10-22 22:25

第二個分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅還有個四級科目留底稅額?

菇?jīng)? 追問

2019-10-22 22:28

不是呢,老師,我的意思是說轉(zhuǎn)出未交增值稅這部分是留底稅額

郭老師 解答

2019-10-22 22:30

那你第二個分錄不對
做這個分錄的意思是結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項到轉(zhuǎn)出未交增值稅的,是他們沒有余額

菇?jīng)? 追問

2019-10-22 22:36

那老師如果第一個期間是有留底稅額,第二個期間進項不夠,銷項大于進項要怎么處理,賬務上

菇?jīng)? 追問

2019-10-22 22:38

最近翻了下材料,思路理不清楚

郭老師 解答

2019-10-22 22:40

借轉(zhuǎn)出未交貸進項
借銷項貸轉(zhuǎn)出未交
借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好!是的。實際本期應交的就是這樣
2017-09-07 17:14:57
這個月末的時候不用結(jié)轉(zhuǎn)。
2022-01-23 23:42:08
同學,這兩個沒什么區(qū)別, 只有(一)一般計稅方法——適用于一般納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷項稅額-當期進項稅額 (二)簡易計稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人 當期應納增值稅稅額=當期銷售額(不含增值稅)×征收率
2020-03-22 14:11:30
你好,是的,是這樣的了
2019-03-15 16:58:17
借轉(zhuǎn)出未交增值稅13000 銷項26000 貸進項39000 都是三級科目
2019-10-22 21:36:47
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