
老師你好,當(dāng)月采購(gòu)原材料有進(jìn)項(xiàng)稅額,已經(jīng)認(rèn)證,月末扣除銷項(xiàng)稅額還有留抵,這一部分留抵稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄?
答: 未扣除完的就在你進(jìn)項(xiàng)稅額的借方,表示留抵稅額
留底稅額抵減原材料進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的增值稅、滯納金,如何做會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好,直接抵減就行。 滯納金 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好!公司現(xiàn)有固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅留抵稅額400萬(wàn),本月銷項(xiàng)稅額10萬(wàn),材料進(jìn)項(xiàng)稅額8萬(wàn)。結(jié)轉(zhuǎn)增值稅會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 10 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)8貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)8 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2


gj 追問(wèn)
2019-10-22 23:12
馬老師 解答
2019-10-23 08:07