
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)做賬只要一個(gè)合同一啟動(dòng),月末就確認(rèn)該合同的收入和費(fèi)用,但真正該合同還沒(méi)完成,還沒(méi)開(kāi)票以及費(fèi)用還沒(méi)付出去,這樣合理嗎?或者說(shuō)應(yīng)該怎么做?
答: 你們是什么合同的 建筑的嗎
注冊(cè)公司前,公司和其他公司合作簽的合同產(chǎn)生的收入,款是合作公司收的,有的是老板收到的。新公司成立后之前公司合作項(xiàng)目產(chǎn)生費(fèi)用。現(xiàn)在費(fèi)用和收入怎么做賬,
答: 你這個(gè)只是錢(qián)屬于老板收到的,公司沒(méi)有收到,那么你現(xiàn)在做賬務(wù)處理的時(shí)候,你就把這個(gè)錢(qián)放到其他應(yīng)收款就行了,就表示老板欠公司的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)如果2018年12月收到對(duì)方2018年12月開(kāi)來(lái)的10萬(wàn)的普票費(fèi)用,當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬,入賬的時(shí)間入到了2019年3月份,而簽訂的合同服務(wù)期限為2018年12月。請(qǐng)問(wèn)這樣做賬可不可以?
答: 您好,這樣做賬可以的,如果屬于損益類(lèi)的話,最好通過(guò)以前年度損益調(diào)整處理。


阿娟 追問(wèn)
2019-10-23 10:44
郭老師 解答
2019-10-23 10:46