請(qǐng)問報(bào)關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個(gè)填成了200個(gè) 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個(gè)問題我想請(qǐng)教下,就是我們?cè)纫呀?jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(jià)(13% 稅率),則換型號(hào)后的差價(jià) 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(jià)(即包含增值稅的總差價(jià))。原先開票時(shí),5634 元含稅價(jià)中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價(jià)款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對(duì)方實(shí)際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對(duì)方 84 元含稅差價(jià)。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對(duì)方按 5550 元支付尾款,實(shí)際應(yīng)退對(duì)方 84 元(含稅差價(jià)),無(wú)需單獨(dú)扣除稅點(diǎn),通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個(gè)體戶要如何應(yīng)對(duì)社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實(shí)話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會(huì)郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財(cái)稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計(jì)入管理費(fèi)用。 二級(jí)科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計(jì)入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測(cè)試間 問
你買的設(shè)備讓對(duì)方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

老師,我公司8月工資9月發(fā)放,10月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是9月份,假如員工受雇從業(yè)日期是8月1日,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)他的收入只有一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這對(duì)嗎。個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期是按實(shí)際入職的日期填寫嗎
答: 您好,是的,是這樣的
老師,我公司8月工資9月發(fā)放,10月申報(bào)個(gè)稅時(shí)稅款所屬期是9月份,假如員工受雇從業(yè)日期是8月1日,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)他的收入只有一個(gè)月的,但累計(jì)扣減費(fèi)用卻是5000*2個(gè)月,這對(duì)嗎。個(gè)稅系統(tǒng)員工的受雇從業(yè)日期是按實(shí)際入職的日期填寫嗎?
答: 這樣不對(duì),他8月工資9月發(fā)放時(shí),沒有申報(bào)個(gè)稅的話,應(yīng)該在10月一起申報(bào),這樣工資是2個(gè)月的,扣減也是2個(gè)月的才對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我12月入職一家新公司,前任會(huì)計(jì)做的工資是,當(dāng)月工資下月計(jì)提下月發(fā)放,然后申報(bào)的時(shí)候雖然是申報(bào)的上月賬里面那個(gè)月的工資,但是實(shí)際上那個(gè)工資是上上個(gè)月的,現(xiàn)在就是她之前個(gè)稅每次發(fā)工資的時(shí)候都扣得很亂,跟個(gè)稅申報(bào)扣款不一樣,這個(gè)問題要怎么解決呢,查看了個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里,現(xiàn)在申報(bào)到稅款所屬期是11月,但是申報(bào)的工資是10月的工資,現(xiàn)在1月我申報(bào)個(gè)稅的話是申報(bào)12月賬里面做的11月工資,中間總差一個(gè)月
答: 申報(bào)到稅款所屬期是11月,但是申報(bào)的工資是10月的工 11月發(fā)出是幾時(shí)工資?


L&L 追問
2019-10-23 13:53
風(fēng)老師 解答
2019-10-23 14:13