公積金購買我發(fā)放工資計提公積金在一個單位,現(xiàn)在更名以后購買在另一個單位,如果我做在更名的單位計提個人部分對不上數(shù),怎么辦???借貸兩項可以用同樣的科目嗎?比如:借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)付款,這樣可以嗎?
青春俠
于2019-10-23 15:59 發(fā)布 ??639次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-10-23 16:47
你可以做兩處工資的
公積金在一個單位買
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1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-10 18:08:34

你可以做兩處工資的
公積金在一個單位買
2019-10-23 16:47:51

你好,你可以參照一下這個過程
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500
月頭繳納時會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
貸:銀行存款 995
月底計提會計分錄為:
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716
貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500
貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279
應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0
庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221
2019-03-21 10:14:56

如果您6-7月份工資已經(jīng)計提發(fā)放完畢,那需要在8月的工資里面再扣除應(yīng)該個人支付的公積金,把這部分金額計入其他應(yīng)付款——公積金貸方,等到你實際支付的時候,公司繳納的部分直接計入管理費用,個人繳納的部分從其他應(yīng)付款——公積金借方轉(zhuǎn)出去。
2018-09-27 16:42:06

您好,請參考,公積金參考社保。
1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-07 15:02:27
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