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激昂的小甜瓜
于2019-10-23 16:44 發(fā)布 ??1179次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-10-23 16:44
你好,這個(gè)不能申請(qǐng)了。
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因作廢發(fā)票未及時(shí)作廢多繳納的企業(yè)所得稅可以退稅嗎?
答: 你好,這個(gè)不能申請(qǐng)了。
跨年作廢發(fā)票的 企業(yè)所得稅怎么辦
答: 同學(xué),你好 跨年只能紅沖發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021年12月多開了發(fā)票忘記作廢了,年底企業(yè)所得稅需要繳稅
答: 你好,需要交的,不過你可以暫估一個(gè)成本。
12月開的票1月份作廢12月份申報(bào)企業(yè)所得稅需要繳納企業(yè)所得稅嗎
討論
我公司8月開出20萬(wàn)3%的專票給客戶,差額分包給的公司7月開20萬(wàn)專票給我公司,并與當(dāng)月在工程地預(yù)繳了企業(yè)所得稅。現(xiàn)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)應(yīng)為15萬(wàn)的分包款。我公司可以把20萬(wàn)發(fā)票作廢重開15萬(wàn)的嗎?差額分包公司可以紅中發(fā)票重開成15萬(wàn)嗎?
第一季度企業(yè)所得稅交了,但是這個(gè)季度有張發(fā)票作廢了,這種怎么處理啊
增值稅稅款已經(jīng)繳納,但企業(yè)所得稅稅款是0元,現(xiàn)在要申報(bào)作廢企業(yè)所得稅申報(bào)表,可以作廢嗎?上海的
請(qǐng)問忘記作廢發(fā)票導(dǎo)致多交10萬(wàn)的增值稅和企業(yè)所得稅,沖紅字,是否還需要進(jìn)行做賬?本來(lái)就沒有這比賬,是錯(cuò)開重開了,但涉及年度報(bào)表
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
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