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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2019-10-23 23:24

您好,是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。

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相關(guān)問題討論
您好,是什么經(jīng)濟業(yè)務(wù)呢?麻煩您再詳細描述一下,以方便老師理解和解答,謝謝。
2019-10-23 23:24:30
在途物資的會計分錄一般指,由于采購、調(diào)撥或其他原因,貨物已從發(fā)出地交付物流部門,但還未抵達接收方的“在途物資”的會計分錄。對于在途物資的記賬,應(yīng)當(dāng)采用“先支出后收入”的原則著手記賬,即必須先“支出”,即支付物品價款、運費等費用,然后再收入物品價款。 一般來說,登記明細賬的方法包括:首先,根據(jù)發(fā)生在途費用的形成原因,基于會計原則,記錄應(yīng)支付的在途貨物價款和運費,以及支付的會計分錄。并且,根據(jù)會計憑證的內(nèi)容,登記其摘要、科目、幣種和金額。其次,登記明細賬的時候要與會計憑證結(jié)合起來,可以采用明細分項式的登記方法,即按科目和幣種,細化記錄明細賬,以便確認、查詢和對外報告。最后,根據(jù)會計收入的分類規(guī)則,當(dāng)發(fā)生在途費用時,要及時記錄會計收入,以確保準確、及時地登記明細賬。 拓展知識:與在途費用類似,還有被稱為“在途資本”的費用,也是不能立即記入利潤表的費用。“在途資本”是指公司支付的費用,但尚未獲得對應(yīng)的收益,且這些收益將來也不能確定,因此,在途資本不可立即記入利潤表。一般情況下,在途資本的會計處理方式是,將其記入利潤表的“其他收入”項目中,等到費用獲得收益時,再按常規(guī)方式記入費用及收入。
2023-02-24 21:06:07
借:庫存商品 貸:銀行存款
2023-09-29 10:00:36
你好,這個配件是可以銷售還是你單位維修用的
2018-02-27 14:41:46
進貨退回后,要收回供貨商貨款,所以應(yīng)收賬款增加,同時在途物資減少。 進貨環(huán)節(jié),已增加了增值稅進項稅額,現(xiàn)在要退貨,所以應(yīng)相應(yīng)減少進項稅,相當(dāng)于應(yīng)交稅費要增加。 退貨時,商品從庫存轉(zhuǎn)為在途物資,所以在途物資增加
2021-05-28 12:26:41
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學(xué)你好,能把題目貼上來么?

  • 你好,老師。公司購買廠房按什么交印花稅?裝修購買

    你好,這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人,2025年3月將自

    因為這個是不動產(chǎn),不動產(chǎn)一般金額都很大,不和30萬這個政策的銷售額合計計算

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