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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-10-24 11:48

你好!借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)付款-法人

會計小白 追問

2019-10-24 12:00

那建賬套的期初余額,庫存現(xiàn)金和銀行存款怎么寫?

宋生老師 解答

2019-10-24 12:01

你好!新企業(yè)是沒有期初余額的

會計小白 追問

2019-10-24 13:39

老師也就是說做出來的表資金是負數(shù)?利潤是負數(shù)

宋生老師 解答

2019-10-24 13:51

你好!資金不一定是負數(shù),只是利潤是負數(shù)

會計小白 追問

2019-10-24 13:55

新企業(yè)期初余額就是0是嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 13:59

你好!是的額,新企業(yè)余額是0

會計小白 追問

2019-10-24 15:45

老師,一個月只發(fā)生了一筆印章費的支出,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

宋生老師 解答

2019-10-24 15:48

你好!你借管理費用=辦公費 貸現(xiàn)金
如何借本年利潤 貸管理費用

會計小白 追問

2019-10-24 15:56

印章費有發(fā)票,刻章費436.89,稅額131.11.支付印章費分錄:借 管理費用  貸 其他應(yīng)付款—法人?不用體現(xiàn)稅額嗎

宋生老師 解答

2019-10-24 15:59

您好!你是小規(guī)模還是一般納稅人

會計小白 追問

2019-10-24 16:03

一般納稅人,收到普票

宋生老師 解答

2019-10-24 16:04

你好!普通發(fā)票不需要管稅了。
如果是法人代付,就是你說的那樣的分錄。

會計小白 追問

2019-10-24 16:10

專票怎么處理?

宋生老師 解答

2019-10-24 16:13

你好!專票就是借借 管理費用  應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸 其他應(yīng)付款—法人

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相關(guān)問題討論
你好!借管理費用-辦公費 貸其他應(yīng)付款-法人
2019-10-24 11:48:05
你好 這個是怎么產(chǎn)生的
2019-05-28 14:30:13
同學(xué)。根據(jù)其流水實際是什么業(yè)務(wù)就計入哪個費用。
2019-05-28 11:10:14
詳細的描述一下這筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)的來龍去脈。
2018-01-04 09:44:10
借:管理費用19500 其他應(yīng)收款7450貸:銀行存款26950
2016-12-27 11:18:14
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