
上月賬務(wù)處理計提工資:借:管理費用5000貸:應(yīng)付工資5000但本月發(fā)工資才4500。這個月賬務(wù)應(yīng)該怎么處理分錄?
答: 你好 同學(xué)是多計提了嗎?
上月賬務(wù)處理計提工資:借:管理費用5000貸:應(yīng)付工資5000但本月發(fā)工資才4500。這個月賬務(wù)應(yīng)該怎么處理分錄?(上月的工資多計提了)
答: 借:應(yīng)付工資 500 貸:管理費用 500
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,是不是發(fā)工資都要先計提工資,下個月發(fā)上月計提的工資,但是比如說公司9月份要計提工資,我不知道下個月發(fā)9月份的工資是多少呀,像這種情況我可不可以先不計提,下個月發(fā)上月的工資時直接 借:管理費用-工資
答: 你好,可以當(dāng)月直接做費用,但是最好計提,這樣才能更好的反映出當(dāng)月的利潤。

