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送心意

種老師

職稱中級會計師,稅務師,經(jīng)濟師,審計師,注冊會計師

2019-10-24 19:54

有小規(guī)模的增值稅申報表的

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勞務派遣小規(guī)模增值稅的申報,首先應該按照《增值稅普通發(fā)票管理辦法》中的要求進行發(fā)票開具,然后按照《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》中的要求進行納稅申報。
2023-03-07 19:27:15
有小規(guī)模的增值稅申報表的
2019-10-24 19:54:58
你好,你是差額開票的嗎
2019-10-10 07:47:40
你好!不超過9萬可以享受有政策.一般納稅人采取簡易計稅的應如何填寫申報表? 答:如果只有簡易計稅的服務,則《附列資料(二)》填零即可,因為簡易計稅不可以抵扣進項稅額。本月發(fā)生數(shù)據(jù)需要填寫《附列資料(一)》和主表相應欄次。 《附列資料(一)》填報第8-12欄的相應欄次,主表需要填報第5、21、24、32、34欄的“本月數(shù)”。 2.納稅人收到一張可以抵扣的差額開具的增值稅專用發(fā)票,稅率是***,在填寫《進項稅額結(jié)構明細表》時,如何填報? 答:《附列資料(二)》中的數(shù)據(jù),為票面稅額,《進項結(jié)構表》中如果只填金額數(shù)據(jù),自動生成的稅額就與票面稅額不符,會導致與《附列資料(二)》數(shù)據(jù)比對不符,無法保存, 所以需要根據(jù)該發(fā)票的開具內(nèi)容得知其稅率,選擇對應欄次,按照票面稅額,反算金額后填入該表。 3.納稅人沒有差額征稅項目,但是仍然提示《附列資料(一)》的第5欄與《附列資料(三)》第3欄第1列不符怎么辦? 答:為了申報成功,目前建議將《附列資料(一)》的第5欄第11列中的數(shù)據(jù)填到《附列資料(三)》第3欄第1列中。
2018-06-13 12:21:16
填到小微企業(yè)未達起征點銷售額里面
2019-04-06 12:22:10
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