亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-10-24 22:13

借:應付職工薪酬-社保「公司部分」
        其他應付款-社?!競€人部分」
貸:銀行存款

春華秋實 追問

2019-10-24 22:16

那就是說,扣個人部分的時候掛其他應付款

趙英老師 解答

2019-10-24 22:17

是的。。。。。。

春華秋實 追問

2019-10-24 22:18

我們原來是掛在職工應付薪酬里的

趙英老師 解答

2019-10-24 22:30

計提的時候是放在此科目。發(fā)放時個人部分轉(zhuǎn)到其他應付款中,支付時就沖銷了。

春華秋實 追問

2019-10-24 22:32

沒計提

趙英老師 解答

2019-10-24 22:43

要進行計提,不然賬會不平

春華秋實 追問

2019-10-24 22:47

計提,還不會,是按老方法記的

趙英老師 解答

2019-10-25 11:17

那就按你們計提對應的科目去沖銷。

春華秋實 追問

2019-10-25 14:32

謝謝老師,再問一下就是16年買了你們的學習資料費用,忘了報帳,今年領導說報這個可以嗎?

趙英老師 解答

2019-10-25 15:09

同學不客氣!如果領導說可以報那就去報,只是報銷后將費用在年底調(diào)增出來。

春華秋實 追問

2019-10-25 15:16

調(diào)到啥科目呢?我們的費用財政不撥,是自己單位培訓掙的錢

趙英老師 解答

2019-10-25 16:38

單位16年買的資料費用,如果在16年憑票入賬,那么當年是可以在稅前扣除的。但現(xiàn)在是19年,用16年的票據(jù)報銷可以,但是要在年底將此筆費用調(diào)增出來。

上傳圖片 ?
相關問題討論
借:應付職工薪酬-社?!腹静糠帧? 其他應付款-社?!競€人部分」 貸:銀行存款
2019-10-24 22:13:29
首先,沖減之前年度的結余或凈資產(chǎn) 借,銀行存款 貸,X凈資產(chǎn)或X結余 退回,做相反分錄處理,
2019-09-16 17:23:34
你好,同學。 可以計入項目成本的
2020-04-23 22:21:18
您好,財務:借單位管理費 貸 應付職工薪酬 預算:借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入,繼續(xù)加油。
2021-06-18 10:09:20
你好, 借單位管理費 貸 應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸財政補助收入 借事業(yè)支出 貸財政補助預算收入
2021-06-18 09:58:18
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...