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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-10-25 11:02

那你要有發(fā)票才可以的哦,你有勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?可以計(jì)入管理費(fèi)用里面

再回首 追問

2019-10-25 11:04

沒有勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)簽訂了零時(shí)勞動(dòng)合同,用工資表發(fā)放的工資,申報(bào)了個(gè)稅

樸老師 解答

2019-10-25 11:08

那你直接做成工資也可以的

再回首 追問

2019-10-25 11:10

當(dāng)時(shí)就是直接做的工資表,錢也都是直接打入每個(gè)農(nóng)民工的銀行卡里的,也簽了零時(shí)用工合同,申報(bào)了個(gè)人所得稅。但是現(xiàn)在合同簽不下來,這個(gè)工資我要怎么處理???

樸老師 解答

2019-10-25 11:13

你直接計(jì)入費(fèi)用就可以了,管理費(fèi)用就行

再回首 追問

2019-10-25 11:16

那您的意思是我就把原來的工程施工--合同成本--人工費(fèi)金額直接結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,是嗎?我做一筆分錄:借:管理費(fèi)用,貸:工程施工---合同成本---人工費(fèi)。對(duì)嗎?

樸老師 解答

2019-10-25 11:22

對(duì),直接計(jì)入管理費(fèi)用就行了

再回首 追問

2019-10-25 11:23

這筆工資金額是99000多,直接計(jì)入管理費(fèi)用合適嗎?我還需要什么附件來證明這件事情呢?

樸老師 解答

2019-10-25 11:24

你好,還有別的工程嗎?這么高的金額計(jì)入別的工程也可以呀

再回首 追問

2019-10-25 11:25

別的工程有,但是都在8月份和9月份了。時(shí)間對(duì)不上啊!

樸老師 解答

2019-10-25 11:30

那你盡可能的做到別的工程里吧

再回首 追問

2019-10-25 11:31

別的工程時(shí)間根本對(duì)不上??!還有其他辦法嗎?

樸老師 解答

2019-10-25 11:34

這個(gè)沒有了哦,工程時(shí)間對(duì)不上的話那就只能轉(zhuǎn)到營業(yè)外了

再回首 追問

2019-10-25 11:35

那我轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出的話,還需要什么附件能證明這件事情嗎?所得稅前可以扣除嗎?

樸老師 解答

2019-10-25 11:40

不可以所得稅稅前扣除,要交稅的,25%的所得稅,不用附件

再回首 追問

2019-10-25 11:41

好的!謝謝老師!

樸老師 解答

2019-10-25 11:43

不用客氣的哦,這個(gè)一般就是這么操作了

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那你要有發(fā)票才可以的哦,你有勞務(wù)費(fèi)的發(fā)票嗎?可以計(jì)入管理費(fèi)用里面
2019-10-25 11:02:51
您好 請(qǐng)問發(fā)放金額跟發(fā)票金額一致么
2021-08-14 15:45:31
是的,可以這樣賬務(wù)出來
2020-05-26 09:05:18
你好,不對(duì),發(fā)工資借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅額 銀行扣款 借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行存款
2018-09-28 13:18:37
借工程施工-合同成本=XX項(xiàng)目-人工費(fèi) 貸銀行存款。
2018-11-12 14:50:27
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