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鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好,是經(jīng)理的工資嗎?
2019-10-26 10:13:34

可以計(jì)入管理費(fèi)用
2015-11-27 22:17:50

您好!記“其他應(yīng)收款”科目。
2015-10-05 13:40:06

應(yīng)該計(jì)入應(yīng)付職工薪酬
2018-11-13 16:25:49

您好,撥出經(jīng)費(fèi)這一會(huì)計(jì)科目的核算如下
1.本科目核算事業(yè)單位按核定的預(yù)算撥付所屬單位的預(yù)算資金。
2.事業(yè)單位撥出經(jīng)費(fèi)時(shí),借記“撥出經(jīng)費(fèi)”,貸記“銀行存款”科目。收回?fù)艹鼋?jīng)費(fèi)時(shí),借記“銀行存款”科目,貸記“撥出經(jīng)費(fèi)”。
3.年終,將本科目借方余額全數(shù)轉(zhuǎn)入“事業(yè)結(jié)余”科目,借記“事業(yè)結(jié)余”科目,貸記本科目。結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。
4.對(duì)附屬單位撥付的非財(cái)政性補(bǔ)助資金或?qū)m?xiàng)資金不通過本科目核算。
5.本科目應(yīng)按所屬單位名稱設(shè)置明細(xì)賬。
該科目的使用如上所示,您18年撥出經(jīng)費(fèi),年底應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)后本科目無余額。
為您提供解答
2019-02-14 11:22:05
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