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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-27 09:01

您好
借:應(yīng)付賬款
貸:應(yīng)收賬款

????99 追問

2019-10-27 09:02

去年的帳也是這么調(diào)嗎

????99 追問

2019-10-27 09:02

不是以前年度損益調(diào)整嗎

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:03

去年的也是這樣調(diào)整
不涉及到損益類科目 不用以前年度損益調(diào)整

????99 追問

2019-10-27 09:05

那固定資產(chǎn)盤盈為啥是可以用到這個(gè)科目呢

bamboo老師 解答

2019-10-27 09:05

固定資產(chǎn)盤盈是前期重大差錯(cuò) 都沒有入賬過 現(xiàn)在要增加固定資產(chǎn)

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),建議你放在應(yīng)收賬款一個(gè)就夠了
2019-12-10 09:36:19
你好,沒有支付是無法沖銷的
2017-07-24 10:21:29
借;資產(chǎn)減值損失 貸;壞賬準(zhǔn)備 借;壞賬準(zhǔn)備 貸;應(yīng)收賬款 借;應(yīng)付賬款 貸;營(yíng)業(yè)外收入
2017-02-28 10:11:25
學(xué)員,您好。這個(gè)要看供應(yīng)商是否之前掛的就是應(yīng)收賬款。嚴(yán)格來講,與主營(yíng)收入、成本無關(guān)的往來,應(yīng)該通過其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款核算。
2021-10-20 13:52:45
你好是的 一般是這樣操作的
2020-01-10 16:41:16
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