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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2019-10-28 07:45

你好,
你的理解很對
次月初申報納稅時,做分錄:
借:應(yīng)交稅費…未交增值稅
貸:銀行存款
這樣應(yīng)交稅費科目賬也平了,無余額

春華秋實 追問

2019-10-28 08:01

剛做憑證,應(yīng)交稅費賬戶余額是平了,但我發(fā)現(xiàn)銷項稅和待抵扣進(jìn)項稅額還有余額!是什么回事?沒做分錄嗎?

春華秋實 追問

2019-10-28 08:02

每月底增值稅要計提做分錄嗎?

蔣飛老師 解答

2019-10-28 08:13

你什么情況下,用待抵扣進(jìn)項稅額科目呢?

春華秋實 追問

2019-10-28 08:18

待抵扣進(jìn)項稅額是什么意思?還是用進(jìn)項稅額好呢還是用……老師講一下,有點懵了

蔣飛老師 解答

2019-10-28 08:49

一般不用待抵扣進(jìn)項稅,直接記入進(jìn)項稅額就可以了

春華秋實 追問

2019-10-28 09:10

我現(xiàn)在在做一筆業(yè)務(wù)!2018年的12月的稅款6605元,19年1月份交的增值稅,印花稅……銀行存款是平的!就是應(yīng)交稅費做不平(無18年結(jié)轉(zhuǎn)的銷項進(jìn)項數(shù)據(jù)),請問怎么把應(yīng)交稅費做平?謝謝,最后具體到分錄

蔣飛老師 解答

2019-10-28 09:26

可以結(jié)轉(zhuǎn)記入營業(yè)外收入

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2021-02-21 14:29:04
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
交納時,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,貸銀行存款,
2018-10-15 11:27:12
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
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