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于2019-10-28 09:16 發(fā)布 ??1464次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-10-28 09:19
你好,具體是需要計算什么?
XUE 追問
2019-10-28 09:21
說要按照17年和18年的凈利潤的30%來分
2019-10-28 09:22
按照股東占股比例分這30%
鄒老師 解答
2019-10-28 09:24
你好,比如17年實現(xiàn)凈利潤100萬,就按30萬(=100萬*30%)分配給股東,然后按每個股東持股比例計算每個股東應(yīng)當(dāng)分配的金額18年也是同樣的原理
2019-10-28 09:26
是看利潤表的凈利潤那一行數(shù)嗎?請問利潤和盈余公積有關(guān)系嗎?
2019-10-28 09:29
你好,是看利潤表12月份的凈利潤本年累計數(shù)據(jù)利潤與盈余公積有關(guān)的,比如法定盈余公積就是按凈利潤10%提取的
2019-10-28 09:34
我是好用記得利潤與盈余公積有關(guān)系的,我看以前年度都沒有提取法定盈余公積,那我現(xiàn)在該怎么辦?
2019-10-28 09:36
我現(xiàn)在是不是要把盈余公積剔除,用凈利潤*10%后才是真正的最終凈利潤,然后按照最終的凈利潤的30%來分配?
2019-10-28 09:46
你好,需要補計提之前的盈余公積需要把計提的盈余公積剔除,然后再按上述方法計算分配利潤
2019-10-28 09:48
那我現(xiàn)在怎么補17年和18年的呢?
2019-10-28 09:49
你好,補做計提盈余公積分錄借;利潤分配——提取的盈余公積,貸;盈余公積——法定盈余公積
2019-10-28 09:51
我是分別去17年和18年里做嗎?
2019-10-28 09:54
你好,在現(xiàn)在補做 就可以了
2019-10-28 10:00
現(xiàn)在19年里面做,然后我再去拿著17年12月利潤表看凈利潤按照凈利潤分配?那17年12月的數(shù)還是不準(zhǔn)確的吧?
2019-10-28 10:04
你好,在計算17年利潤分配的時候,需要減去19年計提的盈余公積
2019-10-28 10:10
那意思是我現(xiàn)在第一步:按照17年12月的凈利潤*10%等于17年應(yīng)該提取的法定盈余公積;第二步:現(xiàn)在補一張盈余公積的憑證;第三步:用17年12月凈利潤減去17年盈余公積的數(shù),就得出來17年實際最終的凈利潤,然后按照凈利潤的30%來為每個占股比例分配利潤?
2019-10-28 10:12
你好,是的,是按這個流程處理
2019-10-28 10:35
然后18年也要同上步驟處理,但是18年12月凈利潤需要同時減去17年和18年的盈余公積是嗎?
2019-10-28 10:36
你好,18年的只需要在之前凈利潤的基礎(chǔ)上減去18年應(yīng)當(dāng)計提的盈余公積就可以了
2019-10-28 10:57
18年年初的數(shù)不是從17年結(jié)轉(zhuǎn)過來的嗎?17年的數(shù)當(dāng)時沒有提盈余公積,18年不是應(yīng)該要把17年相應(yīng)的盈余公積減去嗎?
2019-10-28 11:00
你好,18年數(shù)據(jù)是從17年數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)過來沒錯,但是17年的盈余公積在17年的凈利潤已經(jīng)減去了,在計算18年盈余公積計提的時候,就不需要在18年凈利潤的時候再重復(fù)減去17年提取的盈余公積金額的
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老師,公司現(xiàn)在要分紅,分以前年度的,17年和18年的,我該怎么算?
答: 你好,具體是需要計算什么?
跨年紅沖發(fā)票怎么入賬,怎么做分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目
答: 你好,是銷項發(fā)票的紅沖嗎??
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
2019年的增值稅分錄錯了,2020年可以直接做紅字分錄嗎?用不用的著以前年度損益調(diào)整這個會計科目呢?
答: 同學(xué)您好!涉及到損益類的才通過以前年度損益調(diào)整
老師,以前年度損益調(diào)整屬于一級科目還是?我彌補了以前年度虧損,是不是得做筆分錄呢
討論
請問老師,我公司18年12月收到一批藥劑并入帳,專票于2019年2月認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在這批藥劑不能滿足運行上用了,所以要求退回剩下藥劑調(diào)換成其它藥劑,我應(yīng)該如何來處理,調(diào)換的藥劑和退回的不一樣,所以我認(rèn)為應(yīng)該我方申請開具紅字發(fā)票,讓對方開具退回的藥劑紅票,然后再開調(diào)換的藥劑正數(shù)票,但現(xiàn)在不知這樣處理后,如何來做帳務(wù),因為此業(yè)務(wù)是做到18年的,紅沖票認(rèn)證后,做原分錄紅字憑證,用不用考慮到以前年度損益調(diào)整這個科目呀,我是軟件做帳,
老師好,19年多確認(rèn)的收入,在20年開了紅字發(fā)票沖銷后,又重新開具了正確的發(fā)票,要做以前年度損益調(diào)整嗎?應(yīng)該怎樣做?
僅是發(fā)票票面錯誤,而不是銷貨退回需要開具的跨年紅字發(fā)票,是沖減當(dāng)期收入還是用以前年度損益調(diào)整?
您好! 請教個技術(shù)問題哦:跨年度 發(fā)票紅沖后,同步 重新開據(jù)發(fā)票(金額發(fā)生變更) ,不會影響--本期利潤吧?以前年度損益調(diào)整
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
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