
老師,我們是運(yùn)輸公司在運(yùn)輸途中把客戶的一包材料弄丟了,客戶把材料發(fā)票開給我司,我會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 原材料在運(yùn)輸途中丟失的會(huì)計(jì)做賬分錄如下: 1、發(fā)生時(shí): 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:原材料/庫存商品 2、分清責(zé)任處理時(shí),由責(zé)任人負(fù)擔(dān)的: 借:其他應(yīng)收款 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 3、無法查明責(zé)任時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
加工單位退回對(duì)方的材料怎么做會(huì)計(jì)分錄!雙方都有開具材料發(fā)票!
答: 你好,借:原材料 貸:委托加工物資
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購買原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時(shí)候抵扣10元稅額 轉(zhuǎn)出6元不做抵扣正確的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是什么
答: 借:原材料 100 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16 貸:銀行存款 116 借:原材料 6 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6
原材料實(shí)際入倉時(shí)間是2016年10月份,2016年11月份也加工成了成品銷售了,原材料發(fā)票今天4月到到。這個(gè)怎么處理呀?會(huì)計(jì)分錄怎么編
2016年12月認(rèn)證原材料發(fā)票,當(dāng)月沒有入賬,這個(gè)月做賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的
老師您好!請(qǐng)問一下上月購買原材料一批已經(jīng)入庫,貨款已支付,這個(gè)月才收到發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄怎么做???

