老師,請問其他應收或其他應付是負數(shù),怎么調整 問
不需要做賬調整,只是做報表的時候負數(shù)的余額調整到對方科目反應 答
公司做員工宿舍,這個打井的費用計入管理費用還是 問
你好,這個金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:員工收了公司營業(yè)款沒有存回公司,公司去法院 問
你好,這個沒有什么影響,不用擔心。 答
老師,個體工商戶一直是定核征收,5月份開了15萬的安 問
你好核定的金額是多少啊 答

老師,我們是運輸公司在運輸途中把客戶的一包材料弄丟了,客戶把材料發(fā)票開給我司,我會計分錄怎么做?
答: 原材料在運輸途中丟失的會計做賬分錄如下: 1、發(fā)生時: 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:原材料/庫存商品 2、分清責任處理時,由責任人負擔的: 借:其他應收款 貸:待處理財產(chǎn)損益 3、無法查明責任時: 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損益
加工單位退回對方的材料怎么做會計分錄!雙方都有開具材料發(fā)票!
答: 你好,借:原材料 貸:委托加工物資
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購買原材料發(fā)票 金額100稅額 16 抵扣時候抵扣10元稅額 轉出6元不做抵扣正確的會計分錄應該是什么
答: 借:原材料 100 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)16 貸:銀行存款 116 借:原材料 6 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)6


小蜜蜂 追問
2022-01-05 14:18
小時老師 解答
2022-01-05 14:27