2016年12月認(rèn)證原材料發(fā)票,當(dāng)月沒有入賬,這個(gè)月做賬的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是怎樣的
玲老師
于2017-03-01 12:54 發(fā)布 ??733次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
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借:原材料 100
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)16
貸:銀行存款 116
借:原材料 6
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)6
2018-10-08 16:38:40

你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認(rèn)證了的
借預(yù)付賬款
貸原材料
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022-04-13 08:29:44

六月借原材料貸應(yīng)付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。
2020-03-24 11:07:50

你好,借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款
借;原材料,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019-09-10 14:43:05

暫估入庫
借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估
當(dāng)時(shí)領(lǐng)用生產(chǎn)就是了
然后取得發(fā)票沖銷暫估
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料
根據(jù)發(fā)票入賬
借;庫存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
2017-04-12 17:18:47
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