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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-10-28 17:24

你好!如果是先收了,然后支付就是其他應付。如果是先付了再收回來就是其他應收

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相關問題討論
您好!先做一個相反的憑證沖銷之前的憑證,再做正確的分錄就可以了。
2016-04-06 16:16:16
你好,計提和發(fā)放是要對應的,你可以去問問之前會計為什么那樣做
2020-07-27 09:12:37
你好,這要看你的匯總表選擇的所屬期,如果你選擇是12月份的,就是12月份當月的數(shù)據(jù)。
2020-01-06 17:27:30
你好!如果是先收了,然后支付就是其他應付。如果是先付了再收回來就是其他應收
2019-10-28 17:24:25
您好,看不明白,收到收據(jù)時,借:其他應收款----工作服費,貸:其他應付款-----(老板娘)是什么意思呢? 老板娘的錢都沒進入過你們公司賬戶,貸記其他應付款不合適,錢進了公賬時貸記此科目才合適。 老板娘從其賬戶墊付的費用從財務核算來說跟你們公司無關。
2017-02-05 15:47:31
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