支付殘保金怎么做賬 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
購入的模具是做固定資產(chǎn)嗎?這個不是計(jì)提折舊而是 問
購入的模具可做固定資產(chǎn),則對應(yīng)計(jì)提折舊 答
1月份補(bǔ)繳的2024年7-11的社保,公司部份的要記入1 問
直接計(jì)入1月的費(fèi)用就行 答
老師,貸款還款還收到一張銀行開的貸款服務(wù)的發(fā)票, 問
您好,是的,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用里面 答
老師好,我們支出一筆款項(xiàng),該筆款項(xiàng)用于幫我們公司 問
借:管理費(fèi)用---咨詢費(fèi)-100? 貸:銀行存款-106 應(yīng)交稅費(fèi)---進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6? 答

年終結(jié)算中結(jié)轉(zhuǎn)收入,怎么科目計(jì)入結(jié)轉(zhuǎn)呢,不應(yīng)該將主營業(yè)務(wù)收入所有明細(xì)全部歸零碼
答: 是的 借 本年利潤 主營業(yè)務(wù)收入 營業(yè)外收入 貸 主營業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營業(yè)外支處 這里本年利潤可以在貸方也可以在借方,損益類科目的所有明細(xì)科目都?xì)w零
老師,遞延收入是不是還要結(jié)轉(zhuǎn)
答: 你好,需要轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年多結(jié)轉(zhuǎn)了收入 19年要怎么處理呢
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整 ,貸應(yīng)收賬款,借利潤分配--未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整


想人陪的眼神 追問
2019-10-29 11:17
想人陪的眼神 追問
2019-10-29 11:18
鄒老師 解答
2019-10-29 11:23