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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-10-29 17:01

什么原因造成的不一致

子靈 追問

2019-10-29 17:20

有兩個原因:1.從2017年起有部分報銷的增值稅專用發(fā)票賬上沒有計進項稅,但是發(fā)票勾選了;2.申報加計抵減時是在進項稅中填寫了的?但是賬上沒有提(原準備在繳納時提的)

郭老師 解答

2019-10-29 17:23

1.補做
借xx費用,進項貸其他應(yīng)付款,
2.借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除
貸其他收益
這個,本來就不是進項,不會在進項體現(xiàn)

子靈 追問

2019-10-29 17:25

但是第一個原因我無法查詢到對應(yīng)的憑證號是哪些?這個也可以補做嗎?

郭老師 解答

2019-10-29 17:26

你那個發(fā)票沒有做知道嘛

子靈 追問

2019-10-29 17:28

因為期間換了財務(wù)人員,而且時間太長了。現(xiàn)在無法查詢

郭老師 解答

2019-10-29 17:33

沒法查詢的做不了的

子靈 追問

2019-10-30 09:55

老師,你好!我想問下計提時怎么做分錄,以后繳納時又怎么做分錄呢?

郭老師 解答

2019-10-30 09:59

計提借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,貸其他收益
抵扣繳納借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除,銀行存款

子靈 追問

2019-10-30 10:08

好的,謝謝

郭老師 解答

2019-10-30 10:25

不用客氣的。

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相關(guān)問題討論
您好,是的,增值稅是價外稅,本來就不會影響利潤表的嘛
2024-11-21 18:30:31
你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
你好! 你做的很對,思路很清晰的
2018-09-04 12:12:08
你好 3月計提: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4月繳納 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-04 07:11:36
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