亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-10-29 17:15

你好,同學
你有進項稅就要進項這邊(借方)
然后你有銷項
借:應交稅費-應交增值稅 (轉出應交增值稅70
貸:應交稅費-未交增值稅 100-30=70

5fsshz 追問

2019-10-29 17:24

老師,進項轉出的分錄怎么寫呢?10月和11月,應該怎么記賬?

何江何老師 解答

2019-10-29 17:26

借:*** 貸:應交稅費-應交增值稅(進項轉出)
如果是可以抵的不轉出,只有出錯的才轉出來
比如報廢這些,轉成本里

5fsshz 追問

2019-10-29 17:32

所以只做你寫的那個分錄就可以了是嗎?

何江何老師 解答

2019-10-29 19:57

是的同學就是這樣 同學

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,同學 你有進項稅就要進項這邊(借方) 然后你有銷項 借:應交稅費-應交增值稅 (轉出應交增值稅70 貸:應交稅費-未交增值稅 100-30=70
2019-10-29 17:15:13
您說的沒有到賬是什么意思?
2018-07-12 17:50:41
您好 可以跟收到專票一樣的計入進項稅額科目
2020-01-02 16:12:21
你好 ;? ?進項稅都要做分錄的。? ?你就得看你之前做賬的時候 做進項稅沒有; 沒有做就得補做賬的?
2021-08-30 11:18:27
借記應交稅費,貸銀行存款,其他收益。
2020-02-13 14:59:08
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...