請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 在資產(chǎn)負(fù)債表顯示應(yīng)交 問
可以調(diào)整在其他流動(dòng)資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費(fèi),都打到公司賬戶 問
同學(xué),你好 產(chǎn)檢檢查單獨(dú)給員工 答
老師,請(qǐng)問invoice的負(fù)數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計(jì)填報(bào)就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實(shí)呢。你實(shí)際有取得收入,就是對(duì)的呀。 答

我是農(nóng)產(chǎn)品初加工企業(yè),農(nóng)產(chǎn)品初加工項(xiàng)目免征企業(yè)所得稅。18年農(nóng)產(chǎn)品初加工項(xiàng)目虧損100萬,土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目利潤200萬,我企業(yè)所得稅怎么繳納呢,確定應(yīng)納稅所得額是按200減100后的差額100萬繳納還是按200萬繳納企業(yè)所得稅呢
答: 按照補(bǔ)虧后的金額繳納所得稅
老師,企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅額是這樣算的嗎 企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額=應(yīng)納所得稅額x適用稅率-減免稅額-抵免稅額
答: 同學(xué)你好 對(duì)的,就是這樣計(jì)算的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這個(gè)季度所得收入658379.85 應(yīng)納稅所得額32918.99,應(yīng)納所得稅額8229.75 減小微企業(yè)減免所得稅額4937.85,最終應(yīng)納所得稅額3291.9.請(qǐng)問這個(gè)減小微企業(yè)減免所得稅額4937.85 如何得出來的
答: 你好,按應(yīng)納稅所得額32918.99*15%計(jì)算而來的

