
老師我想問一下,我們?cè)?月份買的材料,9月份收到送貨單,10月份8號(hào)收到發(fā)票,10月20號(hào)對(duì)公付款,這個(gè)怎么做賬??!
答: 你好 九月份到貨 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估 十月份收票 借 原材料 紅字 貸 應(yīng)付賬款-暫估 紅字 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 -*公司 十月份付款 借 應(yīng)付賬款-*公司 貸 銀行存款
如果企業(yè)不正規(guī),作為會(huì)計(jì),要遵守會(huì)計(jì)法的前提下應(yīng)該怎樣做賬呢?(不正規(guī)表現(xiàn)在:1.收、付款無出納,老板自己是出納但沒有及時(shí)告知會(huì)計(jì)2.進(jìn)原材料時(shí)廠家單據(jù)只有數(shù)量沒有金額,甚至沒有送貨單,只有老板自己知道)
答: 你好,這種情況下建議和老板溝通,如果沒有送貨單,那么需要老板寫金額明細(xì),會(huì)計(jì)入賬,就是我們?nèi)胭~時(shí)要有依據(jù)。如果是內(nèi)賬還可以,如果是外賬,畢須有發(fā)票才能入賬,否則需納稅調(diào)增,要交稅,可以和老板說明利害關(guān)系。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購(gòu)進(jìn)原材料,送貨單入庫單付貨款都是7月份,對(duì)方開過來的發(fā)票是8月份,怎么做賬
答: 七月份 借原材料貸銀存 八月份借原材料,進(jìn)項(xiàng)貸銀存,借應(yīng)付貸原材料

