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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-10-31 13:53

您好
沖減當(dāng)時(shí)發(fā)放的工資

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:01

1.那工資最后歸集的是管理費(fèi)用,那我是沖減管理費(fèi)用還是應(yīng)付職工薪酬?2.而且事情過去幾年了,一直以其他應(yīng)付款掛在賬上,現(xiàn)在沖當(dāng)月的嗎?

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:02

當(dāng)時(shí)分錄怎么寫的

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:18

先計(jì)提:借:管理費(fèi)用-工資  貸:應(yīng)付職工資-職工工資。發(fā)放時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬   貸銀行存款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:21

借:管理費(fèi)用-工資 借方紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 借方紅字
借:銀行存款 借方藍(lán)字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:29

銀行存款不能動(dòng),錢在幾年前就入了公賬了,做的是:借銀行存款   貸:其他應(yīng)付款

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:30

那現(xiàn)在您銀行存款賬上余額跟實(shí)際的一致么

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:30

是的,一致

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

借:管理費(fèi)用-工資 借方紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸方紅字
借:應(yīng)付職工薪酬-工資 借方紅字
貸:其他應(yīng)付款  貸方紅字

木棉紛飛 追問

2019-10-31 14:31

但是當(dāng)時(shí)做入其他應(yīng)付款是不對(duì)的,要把這個(gè)其他應(yīng)付款解決

bamboo老師 解答

2019-10-31 14:31

您按我上面這個(gè)分錄寫了看看

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好 沖減當(dāng)時(shí)發(fā)放的工資
2019-10-31 13:53:57
你好,可以沖減管理費(fèi)用或計(jì)入營業(yè)外收入
2020-04-13 10:30:34
你好,如果以后要支出的,可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2019-06-05 09:19:24
分錄做的是正確的,有個(gè)建議,按照新準(zhǔn)則下,應(yīng)該用其他應(yīng)付款科目核算個(gè)人承擔(dān)的部分。不過也有老會(huì)計(jì)用的是其他應(yīng)收款科目。
2018-02-05 10:44:59
你好,合并醫(yī)療,計(jì)入管理費(fèi)用科目的。
2019-11-04 16:10:07
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